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集團財務部組織召開資金信用專項審計工作布置會議

來源:財務部 發(fā)布時間:2018-10-17 15:49 瀏覽量:29337

根據(jù)《浙江省國資委關(guān)于開展2018年度省屬企業(yè)資金信用專項審計的通知》要求,財務部于10月16日上午在總部7樓會議室舉行省二輕集團公司資金信用專項審計工作布置會。受集團分管領導委托,陳小茜經(jīng)理主持會議,中匯會計師事務所相關(guān)審計人員、財務部相關(guān)人員、集團外派財務總監(jiān)、各企業(yè)財務經(jīng)理參加了會議。

會上陳小茜經(jīng)理傳達了省國資委劉盛輝副主任在10月12日省屬企業(yè)資金信用專項審計布置會上的講話精神,要求各企業(yè)從有利于防范化解重大風險、有利于規(guī)范資金信用輸出機制、有利于企業(yè)內(nèi)部審計制度建設等高度認識本次資金信用專項審計的重要性。結(jié)合虞總多次強調(diào)各企業(yè)必須加強資金管理,確保集團資金安全的重要講話精神,會議要求以本次專項審計為契機,梳理各企業(yè)業(yè)務流程的風險把控和資金管理相關(guān)制度建設及其執(zhí)行情況。在外面環(huán)境不確定,整體經(jīng)濟形勢嚴峻情況下,為集團公司改革發(fā)展提供保障。

本次專項審計從2018年10月12日起開始,為期一個月。審計期間為2017年1月至2018年6月。審計內(nèi)容為各級企業(yè)的資金信用管理等情況。包括表內(nèi)、表外現(xiàn)金及等價物、票據(jù)、應收賬款、擔保、信用證、承諾函等。本次審計從企業(yè)資金信用管理的規(guī)范性、安全性、有效性和效益性等方面入手,排查企業(yè)債務風險及重點隱患情況。同時為后續(xù)企業(yè)資產(chǎn)負債率控制約束做基礎數(shù)據(jù)準備。

審計組項目負責人詳細介紹了此次專項審計的重點、時間要求等相關(guān)內(nèi)容。各審計小組與各企業(yè)財務總監(jiān)、財務經(jīng)理進行了對接,明確工作時間表、責任人。本次專項審計時間緊、任務重,各企業(yè)要全力配合,確保審計工作按時完成。